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赣州市工业和信息化委员会综合行业办公室2020年度部门决算

来源:市工业和信息化局发布时间:2021-09-18 09:00:00访问量:

赣州市工业和信息化委员会综合行业办公室2020年度部门决算

   

第一部分 市工业和信息化委员会综合行业办公室概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    、国有资产占用情况表

    第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分市工业和信息化委员会综合行业办公室概况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家冶金、建材、轻工、食品、纺织工业及物资流通工作的方针、政策、法规,根据国家产业政策和行业规范,参与编制和贯彻落实产业 、行业发展规划;促进产业结构调整 ,引导行业合理布局,优化产业、产品结构。

(二)加强产业调研,收集、整理、分析和交流行业信息;搞好行业教育培训,维护公平竞争秩序,做好行业管理和服务工作。

(三)负责全市冶金、化工、建材、轻工、食品、纺织 的信息统计工作,掌握和分析行业生产经营动态,调查研究行业发展中的重大问题,向有关部门提出政策建议,为政府提供有关决策依据

(四)推动行业技术进步,组织行业科技攻关,组织对新技术、新工艺、新产品等科技创新活动及推广应用工作

(五)指导协调行业招商引资,引导和促进企业横向联系与协作。

(六)贯彻实施国家和行业标准,督促企业加强质量管理工作;依照有关法律、法规和规章对本行业的产品质量进行监督检查。

(七)组织指导行业协会、学会的工作,促进行业规范和自律。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:赣州市工业和信息化委员会综合行业办公室预算编码:402005)。

本部门2020年年末实有人数164人,其中在职人员11人,离休人员7人,退休人员133年末其他人0年末学生人数0人

第二部分2020年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

编制单位:赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室

2020年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

1,074.43

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

108.26

八、社会保障和就业支出

39

701.91

9

九、卫生健康支出

40

145.24

10

十、节能环保支出

41

0.00

11

十一、城乡社区支出

42

0.00

12

十二、农林水支出

43

0.00

13

十三、交通运输支出

44

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

333.33

15

十五、商业服务业等支出

46

0.00

16

十六、金融支出

47

0.00

17

十七、援助其他地区支出

48

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00

19

十九、住房保障支出

50

15.21

20

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00

23

二十三、其他支出

54

0.00

24

二十四、债务还本支出

55

0.00

25

二十五、债务付息支出

56

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

1,182.70

本年支出合计

58

1,195.69

  使用非财政拨款结余

28

0.00

  结余分配                 

59

0.00

  年初结转和结余

29

28.63

  年末结转和结余                                

60

15.64

30

61

总计

31

1,211.33

总计

62

1,211.33

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

   2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

编制单位:赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室                 2020年度                               金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,182.70

1,074.43

0.00

0.00

0.00

0.00

108.26

208

社会保障和就业支出

685.59

685.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

454.89

454.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

112.85

112.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

7.34

7.34

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.24

13.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

14.98

14.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

306.48

306.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

230.70

230.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

221.66

221.66

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

9.04

9.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

145.24

145.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

145.24

145.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

128.08

128.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

17.16

17.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

336.66

228.39

0.00

0.00

0.00

0.00

108.26

21505

工业和信息产业监管

336.66

228.39

0.00

0.00

0.00

0.00

108.26

2150502

  一般行政管理事务

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

328.16

219.89

0.00

0.00

0.00

0.00

108.26

221

住房保障支出

15.21

15.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.21

15.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.21

15.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

编制单位:赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室                 2020年度                    金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,195.69

1,195.69

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

701.91

701.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

451.58

451.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

  事业单位离退休

112.85

112.85

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

7.34

7.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.24

13.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

14.98

14.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

303.17

303.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

250.34

250.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

241.30

241.30

0.00

0.00

0.00

0.00

2080802

  伤残抚恤

9.04

9.04

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

145.24

145.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

145.24

145.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

128.08

128.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

17.16

17.16

0.00

0.00

0.00

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

333.33

333.33

0.00

0.00

0.00

0.00

21501

资源勘探开发

4.64

4.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2150199

  其他资源勘探业支出

4.64

4.64

0.00

0.00

0.00

0.00

21505

工业和信息产业监管

328.68

328.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2150502

  一般行政管理事务

8.50

8.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

320.18

320.18

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

15.21

15.21

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

15.21

15.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

15.21

15.21

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室                       2020年度                               金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

1,074.43

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

40

701.91

701.91

0.00

0.00

9

九、卫生健康支出

41

145.24

145.24

0.00

0.00

10

十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00

13

十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

225.06

225.06

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

51

15.21

15.21

0.00

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00

23

二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00

24

二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00

25

二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

1,074.43

本年支出合计

59

1,087.42

1,087.42

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

28.63

年末财政拨款结转和结余

60

15.64

15.64

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

29

28.63

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

0.00

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

0.00

63

总计

32

1,103.06

总计

64

1,103.06

1,103.06

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室

2020年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,087.42

1,087.42

0.00

208

社会保障和就业支出

701.91

701.91

0.00

20805

行政事业单位养老支出

451.58

451.58

0.00

2080502

  事业单位离退休

112.85

112.85

0.00

2080503

  离退休人员管理机构

7.34

7.34

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

13.24

13.24

0.00

2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

14.98

14.98

0.00

2080599

  其他行政事业单位养老支出

303.17

303.17

0.00

20808

抚恤

250.34

250.34

0.00

2080801

  死亡抚恤

241.30

241.30

0.00

2080802

  伤残抚恤

9.04

9.04

0.00

210

卫生健康支出

145.24

145.24

0.00

21011

行政事业单位医疗

145.24

145.24

0.00

2101102

  事业单位医疗

128.08

128.08

0.00

2101103

  公务员医疗补助

17.16

17.16

0.00

215

资源勘探工业信息等支出

225.06

225.06

0.00

21501

资源勘探开发

4.64

4.64

0.00

2150199

  其他资源勘探业支出

4.64

4.64

0.00

21505

工业和信息产业监管

220.42

220.42

0.00

2150502

  一般行政管理事务

8.50

8.50

0.00

2150599

  其他工业和信息产业监管支出

211.92

211.92

0.00

221

住房保障支出

15.21

15.21

0.00

22102

住房改革支出

15.21

15.21

0.00

2210201

  住房公积金

15.21

15.21

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位:赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室

2020年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

309.77

302

商品和服务支出

53.30

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

49.67

30201

  办公费

0.79

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

31.05

30202

  印刷费

0.03

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

5.92

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

4.26

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.34

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

21.37

30206

  电费

0.13

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

21.01

30207

  邮电费

1.35

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

128.08

30208

  取暖费

3.65

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴款

17.16

30209

  物业管理费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

0.00

30211

  差旅费

8.47

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

16.58

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.11

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

14.67

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

724.36

30215

  会议费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

112.59

30216

  培训费

0.00

310111

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

303.25

30217

  公务接待费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30304

  抚恤金

250.34

30224

  被装购置费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30305

  生活补贴

10.01

30225

  专用燃料费

0.00

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

1.22

312

对企业补助

0.00

30309

  奖励金

34.53

30229

  福利费

23.94

31201

  资本金注入

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

  其他交通费用

8.86

31204

  费用补贴

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

13.65

30240

  税金及附加费用

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30299

  其他商品和服务支出

3.40

31299

  其他对企业补助

0.00

399

其他支出

0.00

39906

  赠与

0.00

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

39999

  其他支出

0.00

人员经费合计

1,034.13

公用支出合计

53.30

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室

2020年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

决算数

行次

1

2

一、“三公”经费支出

1

4.00

0.00

  1.因公出国(境)费

2

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

3

0.00

    (1)公务用车购置费

4

0.00

    (2)公务用车运行维护费

5

0.00

  3.公务接待费

6

4.00

0.00

    (1)国内接待费

7

4.00

         其中:外事接待费

8

    (2)国(境)外接待费

9

二、相关统计数

10

-

-

  1.因公出国(境)团组数(个)

11

-

  2.因公出国(境)人次数(人)

12

-

  3.公务用车购置数(辆)

13

-

  4.公务用车保有量(辆)

14

-

  5.国内公务接待批次(个)

15

-

    其中:外事接待批次(个)

16

-

  6.国内公务接待人次(人)

17

-

    其中:外事接待人次(人)

18

-

  7.国(境)外公务接待批次(个)

19

-

  8.国(境)外公务接待人次(人)

20

-

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制单位:赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室

2020年度

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位:赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室2020年度

2020年度

金额单位:万元

项    目

科目名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明:当此表数据为空时,即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。


国有资产占用情况表

单位:台、量、套

编制单位:赣州市工业和信息化委员会综合行业管理办公室

2020年度

公开10表

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

  1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

  2.主要领导干部用车

3

0

  3.机要通信用车

4

0

  4.应急保障用车

5

0

  5.执法执勤用车

6

0

  6.特种专业技术用车

7

0

  7.离退休干部用车

8

0

  8.其他用车

9

0

二、单价50万元(含)以上通用设备(台,套)

10

0

三、单价100万元(含)以上专用设备(台,套)

11

0

注:本表反映截止2020年12月31日,部门占用的国有资产情况。

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计1,211.33万元,其中年初结转和结余28.63万元,2019年减少380.24万元,下降19.48%;本年收入合计1,182.70万元,2019年减少345.27万元,下降22.59%,主要原因是:单位机构改革,人员减少,基本支出减少

本年收入的具体构成为:财政拨款收入1,074.43万元,占90.85%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入108.26万元,占 9.15%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计1,195.69万元,其中本年支出合计 1,195.69万元,较2019年减少367.26万元,下降23.49%,主要原因是:单位机构改革,人员减少;年末结转和结余15.64万元,2019年减少12.99万元,下降45.37%,主要原因是:2020年度资金减少

本年支出的具体构成为:基本支出1,195.69万元,占100%;项目支出0万元,占0%;经营支出0万元,占 0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数1,033.61万元,决算数为1,087.42万元,完成年初预算的105.21%。其中:

(一)社会保障和就业支出年初预算数为591.39万元,决算数为701.91万元,完成年初预算的118.69%。主要原因是:人员调薪增资、增加政府性奖励支出等。

(二)卫生健康支出年初预算数为145.24万元,决算数为145.24万元,完成年初预算的 100%。主要原因是:按照国家相关政策缴纳医保。

资源勘探工业信息等支出年初预算数为281.77万元,决算数为225.06万元,完成年初预算的79.87%。主要原因是:厉行勤俭节约、资金调整等。

住房保障支出年初预算数为15.21元,决算数为15.21万元,完成年初预算的100%。主要原因是:按照国家相关政策缴纳住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,087.42万元,其中:

(一)工资福利支出309.77万元,2019年减少10.2万元,下降3.2%,主要原因是:人员减少

(二)商品和服务支出53.30万元,2019年减少43.23万元,下降44.78%,主要原因是:人员减少,控制经费支出

(三)对个人和家庭补助支出724.36万元,2019年减少358.47万元,下降33.10%,主要原因是:人员减少

(四)资本性支出0万元,2019年减少0万元。主要原因是2020年无相关支出。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度“三公”经费支出年初预算数为4万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0万元,其中:

因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是无相关支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要为:2020出国出境活动。

(二)公务接待费支出年初预算数为4万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年减少0万元主要原因是2020年无公务接待支出全年国内公务接待0批,累计接待0人次,其中外事接待0批,累计接待0人次。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是进行了车改,本单位无公务用车,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是:进行了车改,本单位无公务用车;公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加0万元,增长0%,主要原因是进行了车改,本单位无公务用车,年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数无增减的主要原因是:进行了车改,本单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出53.30万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),上年决算数减少43.23万元,降低44.78%,主要原因事业单位机构改革,人员编制数量减少办公设施设备购置经费减少落实过紧日子要求压减支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,本部门单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。我单位车改后无车辆。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目全面开展绩效自评,共涉及资金1103.06万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元政府性基金预算支出0万元

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

本单位没有项目开展绩效评价。

(三)部门评价项目绩效评价结果。

本单位没有项目绩效评价结果。

第四部分名词解释

(一)财政拨款:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营 收入等以外的各项收入。

(三)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(四)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金 弥补收支差额的数额。

(五)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(六)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(七)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支 出。

(八)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位) 未单独设置项级科目的其他项目支出。

(九)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。   

(十)行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政事业单 位基本医疗保险缴费经费。

(十一)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基 本医疗保险缴费经费。

(十二)公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医 疗补助经费。

(十三)住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳 的住房公积金。

(十四)“三公”经费支出:指本部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

(十五)机关运行经费支出:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

   

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